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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9784 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
55.39 GASOLINA ADITIVADA EM FORMA DE AUXILIO PARA DESLOCAMENTO DO OPERADOR DE MAQUINAS, DA CIDADE DE TRINDADE DO SUL-RS ATE ALPESTRE-RS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA VIARIA MECANIZADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº16/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3399/2025. (RE-EMPENHO CONFORME SOLICITADO AJUSTE DE CREDOR NO MEKMORANDO Nº55/2025-SMOPT 6,77 374,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 GASOLINA ADITIVADA EM FORMA DE AUXILIO PARA DESLOCAMENTO DO OPERADOR DE MAQUINAS, DA CIDADE DE TRINDADE DO SUL-RS ATE ALPESTRE-RS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA VIARIA MECANIZADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº16/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3399/2025. (RE-EMPENHO CONFORME SOLICITADO AJUSTE DE CREDOR NO MEKMORANDO Nº55/2025-SMOPT 374,99
29/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/14202; 1/14223; 1/14340; REF. EMPENHO 9784/2025 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 374,99
TOTAL 374,99 374,99 0,00
SALDO A PAGAR 374,99