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Última atualização realizada em 21/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DANUBIA DUARTE SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1001 Data de lançamento: 06/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 14/02/2026, ONDE PARTICIPARA D CURSO ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº009/2026. 175,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 14/02/2026, ONDE PARTICIPARA D CURSO ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº009/2026. 175,00
06/02/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 175,00
19/02/2026 Pagamento de Empenho 1001/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00