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Última atualização realizada em 21/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1065 Data de lançamento: 09/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DE CURTO, REETIRADA E CONSERTO DO CHICOTE DA SINALEIRA TRASEIRA LADO DIREITO, LUZ DE FREIO E DE RÉ, NO ONIBUS VOLARE, PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº383/2026. 125,15 500,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2026 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DE CURTO, REETIRADA E CONSERTO DO CHICOTE DA SINALEIRA TRASEIRA LADO DIREITO, LUZ DE FREIO E DE RÉ, NO ONIBUS VOLARE, PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº383/2026. 500,60
13/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/436; REF. EMPENHO 1065/2026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 500,60
TOTAL 500,60 500,60 0,00
SALDO A PAGAR 500,60