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Última atualização realizada em 21/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ARGEL SACHETT

Dados do Empenho
Número do empenho: 1159 Data de lançamento: 12/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NOS DIAS 04, 05, E 11/02/2026, PARA ACOMPANHAR VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 207,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2026 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NOS DIAS 04, 05, E 11/02/2026, PARA ACOMPANHAR VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 207,50
12/02/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 207,50
19/02/2026 Pagamento via Retorno Bancário 207,50
TOTAL 207,50 207,50 207,50
SALDO A PAGAR 0,00