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Última atualização realizada em 18/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 146 Data de lançamento: 15/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO/CONSERTO E TROCA DE MONITOR LCD, CABOS DE ALIMENTAÇÃO E LIGAÇÃO DE CÂMERAS, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR VW, PLACA ISX0E03, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMRPA Nº 105/2026. 125,15 375,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2026 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO/CONSERTO E TROCA DE MONITOR LCD, CABOS DE ALIMENTAÇÃO E LIGAÇÃO DE CÂMERAS, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR VW, PLACA ISX0E03, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMRPA Nº 105/2026. 375,45
TOTAL 375,45 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 375,45