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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 1897 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2026, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, VISITA EM GABINETES DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DA AMUSUH, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº13/2026. 2.765,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2026, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, VISITA EM GABINETES DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DA AMUSUH, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº13/2026. 2.765,75
25/02/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.765,75
26/02/2026 Pagamento via Retorno Bancário 2.765,75
TOTAL 2.765,75 2.765,75 2.765,75
SALDO A PAGAR 0,00