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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1941 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - ARLA 32 - 05 UND/BALDE COM 20 LITROS - VALOR UNIT. R$ 132,30 - MARCA: ARLAZUL, PARA UTILIZAÇÃO NOS ONIBUS DA LINHA MERCEDES BENZ, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº694/2026. 20.000,00 661,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - ARLA 32 - 05 UND/BALDE COM 20 LITROS - VALOR UNIT. R$ 132,30 - MARCA: ARLAZUL, PARA UTILIZAÇÃO NOS ONIBUS DA LINHA MERCEDES BENZ, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº694/2026. 661,50
20/03/2026 Conforme DANFE Nº 1/2941; REF. EMPENHO 1941/2026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 661,50
01/04/2026 Pagamento via Retorno Bancário 661,50
TOTAL 661,50 661,50 661,50
SALDO A PAGAR 0,00