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Última atualização realizada em 14/03/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D

Dados do Empenho
Número do empenho: 2175 Data de lançamento: 09/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BACIA PLÁSTICA REDONDA, REFORÇADA, CAPACIDADE MÍNIMA 5 LITROS - BACIA PLÁSTICA REDONDA, REFORÇADA, CAPACIDADE MÍNIMA 5 LITROS 4,81 48,10
16.00 GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS, INOX - GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS, INOX 70,77 1.132,32
29.00 PAPEL ALUMÍNIO 45CMX7,5M, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº68/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº853/2026. 4,67 135,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2026 BACIA PLÁSTICA REDONDA, REFORÇADA, CAPACIDADE MÍNIMA 5 LITROS - BACIA PLÁSTICA REDONDA, REFORÇADA, CAPACIDADE MÍNIMA 5 LITROS GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS, INOX - GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS, INOX PAPEL ALUMÍNIO 45CMX7,5M, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº68/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº853/2026. 1.315,85
TOTAL 1.315,85 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.315,85