| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL |
0,58 |
290,00 |
| 5000.00 |
DIMETICONA 40 MG - DIMETICONA 40 MG |
0,08 |
399,50 |
| 1400.00 |
TIAMAZOL 10 MG - TIAMAZOL 10 MG |
0,47 |
655,90 |
| 1000.00 |
TIAMINA CLORIDRATO 300 MG - TIAMINA CLORIDRATO 300 MG |
0,23 |
229,00 |
| 980.00 |
TIBOLONA 2,5 MG - TIBOLONA 2,5 MG |
0,55 |
539,00 |
| 500.00 |
TIORIDAZINA CLORIDRATO 50 MG - TIORIDAZINA CLORIDRATO 50 MG |
0,87 |
435,00 |
| 6960.00 |
TOPIRAMATO 100 MG - TOPIRAMATO 100 MG |
0,25 |
1.739,30 |
| 6480.00 |
TOPIRAMATO 25 MG - TOPIRAMATO 25 MG |
0,14 |
874,15 |
| 12000.00 |
TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG - TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG |
0,12 |
1.404,00 |
| 450.00 |
VARFARINA SODICA 5 MG - VARFARINA SODICA 5 MG |
0,12 |
52,65 |
| 21990.00 |
VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG - VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG |
0,33 |
7.256,70 |
| 1500.00 |
RACEALFATOCOFEROL ACETATO 400MG - RACEALFATOCOFEROL ACETATO 400MG |
0,29 |
435,00 |
| 900.00 |
CLOZAPINA 100MG - CLOZAPINA 100MG |
4,19 |
3.771,00 |
| 1500.00 |
LAMOTRIGINA 100 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº941/2026. |
0,15 |
227,10 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2026 |
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL DIMETICONA 40 MG - DIMETICONA 40 MG TIAMAZOL 10 MG - TIAMAZOL 10 MG TIAMINA CLORIDRATO 300 MG - TIAMINA CLORIDRATO 300 MG TIBOLONA 2,5 MG - TIBOLONA 2,5 MG TIORIDAZINA CLORIDRATO 50 MG - TIORIDAZINA CLORIDRATO 50 MG TOPIRAMATO 100 MG - TOPIRAMATO 100 MG TOPIRAMATO 25 MG - TOPIRAMATO 25 MG TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG - TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG VARFARINA SODICA 5 MG - VARFARINA SODICA 5 MG VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG - VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG RACEALFATOCOFEROL ACETATO 400MG - RACEALFATOCOFEROL ACETATO 400MG CLOZAPINA 100MG - CLOZAPINA 100MG LAMOTRIGINA 100 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº941/2026. |
18.308,30 |
|
|
| 19/03/2026 |
Conforme Fatura Nº 47638;
REF. EMPENHO 2285/2026
9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
227,10 |
|
| 19/03/2026 |
Conforme Fatura Nº 47637;
REF. EMPENHO 2285/2026
9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
10.160,50 |
|
| 19/03/2026 |
CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO |
-7.920,70 |
|
|
| 01/04/2026 |
Pagamento de Empenho 2285/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.387,60 |
| TOTAL |
10.387,60 |
10.387,60 |
10.387,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |