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Última atualização realizada em 21/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 237 Data de lançamento: 20/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM, PARA COLOCAÇÃO EM PIA DA COZINHA DA ESC. MUN. GAL. SOUZA NETTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 149/2026. 400,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2026 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM, PARA COLOCAÇÃO EM PIA DA COZINHA DA ESC. MUN. GAL. SOUZA NETTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 149/2026. 1.200,00
02/02/2026 Conforme DANFE Nº 1/1756; REF. EMPENHO 237/2026 73261 - CRN MATERIAIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.200,00
19/02/2026 Pagamento via Retorno Bancário 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00