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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2399 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 09/03/2026, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL., 185,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 09/03/2026, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL., 185,22
16/03/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 185,22
19/03/2026 Pagamento via Retorno Bancário 185,22
TOTAL 185,22 185,22 185,22
SALDO A PAGAR 0,00