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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2424 Data de lançamento: 17/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 25/03/2026, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 21/2026. 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 25/03/2026, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 21/2026. 95,00
17/03/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 95,00
19/03/2026 Pagamento via Retorno Bancário 95,00
31/03/2026 ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR -55,00
31/03/2026 ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR -55,00
31/03/2026 ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR -55,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00