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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 243 Data de lançamento: 20/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 39 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL DE EVA - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:PESO: 260–280GCIRCUNFERÊNCIA: 65–67 CMGOMOS: 12LAMINADO: PU SUPER SOFTCONSTRUÇÃO: ULTRA FUSIONCÂMARA: 6D ARBILITYSISTEMA DE FORRO: TERMOFIXOCAMADA INTERNA: EVACELPROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM / ST RESISTENCEMIOLO: CÁPSULA SIS (REMOVÍVEL E LUBRIFICÁVEL). AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 3/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 155/202 82,43 2.472,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2026 BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL DE EVA - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:PESO: 260–280GCIRCUNFERÊNCIA: 65–67 CMGOMOS: 12LAMINADO: PU SUPER SOFTCONSTRUÇÃO: ULTRA FUSIONCÂMARA: 6D ARBILITYSISTEMA DE FORRO: TERMOFIXOCAMADA INTERNA: EVACELPROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM / ST RESISTENCEMIOLO: CÁPSULA SIS (REMOVÍVEL E LUBRIFICÁVEL). AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 3/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 155/2026. (2068 DESP. DA SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA) 2.472,90
TOTAL 2.472,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.472,90