| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 3079 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2640.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SALTINHO DO CAFÉ, LAJEADO TUPI, SANGA LEONARDO, LAJEADO GUARANI, RETORNANDO ATÉ PRÓXIMO A PONTE DA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS, SEGUINDO ATÉ A EMEF TIRADENTES NO SALTINHO DO CAFÉ E ATÉ A CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divi | 6,17 | 16.288,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SALTINHO DO CAFÉ, LAJEADO TUPI, SANGA LEONARDO, LAJEADO GUARANI, RETORNANDO ATÉ PRÓXIMO A PONTE DA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS, SEGUINDO ATÉ A EMEF TIRADENTES NO SALTINHO DO CAFÉ E ATÉ A CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. 08 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026 E MES DE MARÇO/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1170/2026.(MDE/EF) | 16.288,80 | ||
| TOTAL | 16.288,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.288,80 | |||