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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IDEMAR RIGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3244 Data de lançamento: 08/04/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 45 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 133/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 45/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1294/2026. 2.277,00 18.216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2026 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 133/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 45/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1294/2026. 18.216,00
08/04/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.831,00
08/04/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.831,00
08/04/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.831,00
08/04/2026 ESTORNO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO -6.831,00
08/04/2026 ESTORNO TORAL DA LIQUIDAÇÃO -6.831,00
09/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3244/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.831,00
TOTAL 18.216,00 6.831,00 6.831,00
SALDO A PAGAR 11.385,00