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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3501 Data de lançamento: 20/04/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM FIBRA COM TAMPA - CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM FIBRA COM TAMPA 312,35 624,70
2.00 CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA 1.000L COM TAMPA, PARA UTILIZAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS, CFE. PE N.º05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº75/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1424/2026. 513,82 1.027,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2026 CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM FIBRA COM TAMPA - CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM FIBRA COM TAMPA CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA 1.000L COM TAMPA, PARA UTILIZAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS, CFE. PE N.º05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº75/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1424/2026. 1.652,34
TOTAL 1.652,34 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.652,34