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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GISELI SPEROTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4162 Data de lançamento: 29/04/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PINHAL-RS NO DIA 22/04/2026, EM REUNIAO JUNTO A CRELUZ. 49,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2026 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PINHAL-RS NO DIA 22/04/2026, EM REUNIAO JUNTO A CRELUZ. 49,00
29/04/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 49,00
TOTAL 49,00 49,00 0,00
SALDO A PAGAR 49,00