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Última atualização realizada em 04/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4238 Data de lançamento: 04/05/2026
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÀGUA PAC II FNS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, REALIZAR A EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, INCLUINDO CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES, COM RECURSOS DA FUNASA. CONFORME MEMORIAIS, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº01/2026, CONTRATO Nº102/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1650/2026. 1.049.423,99 1.049.423,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, REALIZAR A EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, INCLUINDO CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES, COM RECURSOS DA FUNASA. CONFORME MEMORIAIS, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº01/2026, CONTRATO Nº102/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1650/2026. 1.049.423,99
07/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/12; REF. EMPENHO 4238/2026 775406 - MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 430.911,40
20/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/13; REF. EMPENHO 4238/2026 775406 - MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 409.794,00
21/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2026 - REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA - 775406 396.837,90
21/05/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4238/2026 19.434,10
21/05/2026 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 4238/2026 14.639,40
03/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2026 - REF. BOETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA - 775406 377.390,31
03/06/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4238/2026 18.481,71
03/06/2026 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 4238/2026 13.921,98
TOTAL 1.049.423,99 840.705,40 840.705,40
SALDO A PAGAR 208.718,59

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/05/2026 19.434,10 1514/2026 Lançada
INSS 18/05/2026 14.639,40 1514/2026 Lançada
ISS 01/06/2026 18.481,71 1667/2026 Lançada
INSS 01/06/2026 13.921,98 1667/2026 Lançada
TOTAL   66.477,19