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Última atualização realizada em 04/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 4338 Data de lançamento: 11/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 22/05/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITASUAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº33/2026. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 22/05/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITASUAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº33/2026. 300,00
11/05/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 300,00
14/05/2026 Pagamento via Retorno Bancário 300,00
02/06/2026 ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR -12,14
02/06/2026 ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR -12,14
02/06/2026 ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR -12,14
TOTAL 287,86 287,86 287,86
SALDO A PAGAR 0,00