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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IMPROMEL COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4497 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT DE REPARO - PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA 280,00 280,00
1.00 NIPLE - PARA PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA 12,00 12,00
1.00 ABAFADOR - PARA PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA 40,00 40,00
1.00 CONJUNTO LUBRIFIL PARA PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA, PARA CONSERTO DA PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1775/2026. 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 KIT DE REPARO - PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA NIPLE - PARA PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA ABAFADOR - PARA PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA CONJUNTO LUBRIFIL PARA PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA, PARA CONSERTO DA PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1775/2026. 502,00
TOTAL 502,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 502,00