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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4585 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DAEMEF GAL SOUZA NETTO, ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO(VILA NOVA BRASILIA), EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO) E EMEF GAL SOUZA NETTO II 2.290,76 2.290,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DAEMEF GAL SOUZA NETTO, ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO(VILA NOVA BRASILIA), EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO) E EMEF GAL SOUZA NETTO II 2.290,76
25/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1495038; 0/1495041; 0/1495044; 0/1495039; REF. EMPENHO 4585/2026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.290,76
TOTAL 2.290,76 2.290,76 0,00
SALDO A PAGAR 2.290,76

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 26/05/2026 26,84 1603/2026 A Lançar
TOTAL   26,84