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Última atualização realizada em 04/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5109 Data de lançamento: 28/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL COMUM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
450.42 AQUISIÇÃO DE 450,422 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA/ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E CONTRATO Nº 116/2026. 7,40 3.333,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2026 AQUISIÇÃO DE 450,422 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA/ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E CONTRATO Nº 116/2026. 3.333,12
28/05/2026 Conforme DANFE Nº 1/17455; 1/17485; 1/17541; 1/17508; 1/17514; REF. EMPENHO 5109/2026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA 3.333,12
TOTAL 3.333,12 3.333,12 0,00
SALDO A PAGAR 3.333,12

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 29/05/2026 7,98 1652/2026 A Lançar
TOTAL   7,98