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Última atualização realizada em 14/06/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MORESCO & ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5213 Data de lançamento: 08/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL - PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº124/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1983/2026. 19,40 465,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2026 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL - PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº124/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1983/2026. 465,60
TOTAL 465,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 465,60