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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MORESCO & ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5214 Data de lançamento: 08/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
144.00 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL - PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLAR, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº124/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1984/2026. 19,40 2.793,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2026 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL - PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLAR, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº124/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1984/2026. 2.793,60
TOTAL 2.793,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.793,60