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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5225 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DO POÇO 02 ALTO FELIZ 1.256,06 1.256,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DO POÇO 02 ALTO FELIZ 1.256,06
09/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1483672; REF. EMPENHO 5225/2026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 1.256,06
11/06/2026 Pagamento de Empenho 5225/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.256,06
TOTAL 1.256,06 1.256,06 1.256,06
SALDO A PAGAR 0,00