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Última atualização realizada em 14/06/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5259 Data de lançamento: 10/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPRA DIRETA DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO INMETRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR ORE PLACAS TQX-6H98, CFE. SITUAÇÃO RELATADA NO MEMORANDO Nº07/2026-COMPRAS/SMECDT, JUSTIFICATIVA Nº17/2026/COMPRA, E ORDEM DE COMPRA Nº2013/2026. 470,09 470,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2026 COMPRA DIRETA DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO INMETRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR ORE PLACAS TQX-6H98, CFE. SITUAÇÃO RELATADA NO MEMORANDO Nº07/2026-COMPRAS/SMECDT, JUSTIFICATIVA Nº17/2026/COMPRA, E ORDEM DE COMPRA Nº2013/2026. 470,09
TOTAL 470,09 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 470,09