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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 5299 Data de lançamento: 12/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 E 15/06/2026, PARA ENTREGA TECNICA DE MAQUINA AGRICOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO E APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA - PROMAQ, DEMIAS ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº43/2026. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 E 15/06/2026, PARA ENTREGA TECNICA DE MAQUINA AGRICOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO E APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA - PROMAQ, DEMIAS ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº43/2026. 400,00
12/06/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 400,00
12/06/2026 Pagamento de Empenho 5299/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00