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Última atualização realizada em 09/07/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5338 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE BOLETO DE AUTO DE INFRAÇÃO NºL1062, APLICADO A ESF IV, POR NAO APESENTAR PPCI, QUANDO DA VISTORIA REALIZADA, CFE. DECISAO DE RECURSO ADM. Nº053/12BBM/2025 - SEGUNDA INSTANCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2059/2026 3.964,80 3.964,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 PAGAMENTO DE BOLETO DE AUTO DE INFRAÇÃO NºL1062, APLICADO A ESF IV, POR NAO APESENTAR PPCI, QUANDO DA VISTORIA REALIZADA, CFE. DECISAO DE RECURSO ADM. Nº053/12BBM/2025 - SEGUNDA INSTANCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2059/2026 3.964,80
16/06/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.964,80
18/06/2026 Pagamento de Empenho 5338/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.964,80
TOTAL 3.964,80 3.964,80 3.964,80
SALDO A PAGAR 0,00