| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 54 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13680.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL, COM VEICULO DE NO MINIMO 40 LUGARES, Saída da cidade de Alpestre, às 5:30h, passando por Linha Riva, Lajeado Carneiro em direção à Encruzilhada do Saltinho, passando pela Vila do Saltinho do Café, seguindo em direção ao Lajeado das Taipas até a encruzilhada em direção à Sanga Leonardo, passando pela Linha Sanga Leonardo e Linha Tupi, passando pela Linha Sanga dos Terras até a ERS 504 e retornando à cidade de Alpestre, com paradas na | 9,85 | 134.748,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL, COM VEICULO DE NO MINIMO 40 LUGARES, Saída da cidade de Alpestre, às 5:30h, passando por Linha Riva, Lajeado Carneiro em direção à Encruzilhada do Saltinho, passando pela Vila do Saltinho do Café, seguindo em direção ao Lajeado das Taipas até a encruzilhada em direção à Sanga Leonardo, passando pela Linha Sanga Leonardo e Linha Tupi, passando pela Linha Sanga dos Terras até a ERS 504 e retornando à cidade de Alpestre, com paradas na área industrial, Praça d[...]; REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS (190 DIAS) COMPREENDIDOS ENTRE O PERÍODO DE 05/01/2026 E 05/10/2026, CONFORME CONTRATO Nº 140/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 51/2026. | 134.748,00 | ||
| TOTAL | 134.748,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 134.748,00 | |||