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Última atualização realizada em 09/07/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5428 Data de lançamento: 22/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA UBS FARINHAS I E II 263,50 263,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2026 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA UBS FARINHAS I E II 263,50
22/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1527810; 0/1527801; REF. EMPENHO 5428/2026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 263,50
22/06/2026 EMPENHO A MAIOR -0,04
22/06/2026 DESPESA A MENOR -0,04
TOTAL 263,46 263,46 0,00
SALDO A PAGAR 263,46

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 22/06/2026 3,09 1868/2026 A Lançar
TOTAL   3,09