| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5429 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2026, DA BOMBA DE AGUA LINHA ALTO FELIZ, POÇO ARTESIANO SAO DOMINGOS, POÇO ARTESIANO SAO MIGUEL, MOTO BOMBA SAO ROQUE. | 2.008,32 | 2.008,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2026, DA BOMBA DE AGUA LINHA ALTO FELIZ, POÇO ARTESIANO SAO DOMINGOS, POÇO ARTESIANO SAO MIGUEL, MOTO BOMBA SAO ROQUE. | 2.008,32 | ||
| 22/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1518631; 0/1516635; 0/1516636; 0/1518633; REF. EMPENHO 5429/2026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 2.008,32 | ||
| TOTAL | 2.008,32 | 2.008,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.008,32 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 22/06/2026 | 24,72 | 1869/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 24,72 |