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Última atualização realizada em 09/07/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5446 Data de lançamento: 22/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.04 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - BATERIA 95 AH, CCA 750, CAIXA BAIXA - 01 UND - MARCA: BOSCH PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPRINTER PLACAS JAV-0G57, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2106/2026. 40.000,00 1.420,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2026 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - BATERIA 95 AH, CCA 750, CAIXA BAIXA - 01 UND - MARCA: BOSCH PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPRINTER PLACAS JAV-0G57, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2106/2026. 1.420,25
TOTAL 1.420,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.420,25