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Última atualização realizada em 09/07/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6040 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL S10
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
572.14 AQUISIÇÃO DE 572,140 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E CONTRATO Nº 116/2026. 7,90 4.519,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 AQUISIÇÃO DE 572,140 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E CONTRATO Nº 116/2026. 4.519,89
30/06/2026 Conforme DANFE Nº 1/17998; 1/17999; 1/17984; 1/17956; 1/17961; 1/17976; REF. EMPENHO 6040/2026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA 4.519,89
TOTAL 4.519,89 4.519,89 0,00
SALDO A PAGAR 4.519,89

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 02/07/2026 10,82 1989/2026 A Lançar
TOTAL   10,82