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Última atualização realizada em 09/07/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6083 Data de lançamento: 01/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA DE VAN MARCA: RENAULT MASTER (LOTE Nº 004 - EM ANEXO) - RELE AUXILIAR 12V 80A - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 74,10 - MARCA: DNI, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACAS IZF-5C22, CFE. PP Nº02/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2241/2026 10.000,00 148,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2026 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA DE VAN MARCA: RENAULT MASTER (LOTE Nº 004 - EM ANEXO) - RELE AUXILIAR 12V 80A - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 74,10 - MARCA: DNI, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACAS IZF-5C22, CFE. PP Nº02/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2241/2026 148,20
03/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/2283; REF. EMPENHO 6083/2026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA 148,20
TOTAL 148,20 148,20 0,00
SALDO A PAGAR 148,20