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Última atualização realizada em 09/07/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6161 Data de lançamento: 08/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LUVA SOLDAVEL PVC 50mm 6,52 39,12
10.00 LUVA SOLDAVEL PVC 20MM ATENDENDO A NBR 1,65 16,50
6.00 LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR 1,79 10,74
6.00 LUVA SOLDAVEL PVC 32mm, PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE REDE DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2291/2026. 3,62 21,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2026 LUVA SOLDAVEL PVC 50mm LUVA SOLDAVEL PVC 20MM ATENDENDO A NBR LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR LUVA SOLDAVEL PVC 32mm, PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE REDE DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2291/2026. 88,09
TOTAL 88,09 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 88,09