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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6182 Data de lançamento: 09/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DO ARLA 183,43 183,43
1.00 FILTRO DO OLEO MOTOR 337,93 337,93
1.00 FILTRO RACOR 303,63 303,63
1.00 FILTRO DO COMBUSTIVEL MOTOR 360,00 360,00
1.00 CARTUCHO DO FILTRO 196,29 196,29
2.00 GRAXA COMUM PARA LUBRIFICACAO SHELL GADUS S3 500G 54,12 108,24
13.00 OLEO MOTOR 15W40 ALMAX PLUS 50,30 653,90
1.00 CRISTALIZADOR 68,00 68,00
1.00 KIT LUBRIFICAÇÃO 82,00 82,00
2.00 KIT DE LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO, PARA REVISAO DOS 30MIL/KM, OU 6 MESES DO ONIBUS ESCOLAR ORE 1 NEOBUS PLACAS TQX-6H98, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2312/2026 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2026 FILTRO DO ARLA FILTRO DO OLEO MOTOR FILTRO RACOR FILTRO DO COMBUSTIVEL MOTOR CARTUCHO DO FILTRO GRAXA COMUM PARA LUBRIFICACAO SHELL GADUS S3 500G OLEO MOTOR 15W40 ALMAX PLUS CRISTALIZADOR KIT LUBRIFICAÇÃO KIT DE LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO, PARA REVISAO DOS 30MIL/KM, OU 6 MESES DO ONIBUS ESCOLAR ORE 1 NEOBUS PLACAS TQX-6H98, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2312/2026 2.453,42
TOTAL 2.453,42 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.453,42