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Última atualização realizada em 15/08/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6248 Data de lançamento: 13/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - DISJUNTOR BRANCO DIN 3X 40A 220V - QTD 1- V. TOTAL R$ 47,90, PARA REPARO ELETRICO NA ADUTORA ETA DOM JOSE, CFE. PE Nº02/2025, ATA REISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2353/2026. 10.000,00 47,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2026 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - DISJUNTOR BRANCO DIN 3X 40A 220V - QTD 1- V. TOTAL R$ 47,90, PARA REPARO ELETRICO NA ADUTORA ETA DOM JOSE, CFE. PE Nº02/2025, ATA REISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2353/2026. 47,90
21/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/4402; REF. EMPENHO 6248/2026 75925 - NESTOR GOETZ 47,90
06/08/2026 Pagamento via Retorno Bancário 47,90
TOTAL 47,90 47,90 47,90
SALDO A PAGAR 0,00