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Última atualização realizada em 15/08/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6375 Data de lançamento: 20/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SCANNER PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE ESCANER - 1UND, PARA IDENTIFICAR FALHA NO ONIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. PP º04/2024, ATA REGISTROI DE PREÇO 131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2414/2026. 168,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2026 SERVIÇO SCANNER PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE ESCANER - 1UND, PARA IDENTIFICAR FALHA NO ONIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. PP º04/2024, ATA REGISTROI DE PREÇO 131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2414/2026. 168,00
21/07/2026 CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO ANEXO -168,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00