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Última atualização realizada em 15/08/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GUNTER IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6384 Data de lançamento: 21/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JAQ-0B78, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 27 A 29/07/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CONDUTAS E PROCEDIMENTOS, JUNTO A DPM CONFORME SOLICITAÇÃO 1.785,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2026 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JAQ-0B78, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 27 A 29/07/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CONDUTAS E PROCEDIMENTOS, JUNTO A DPM CONFORME SOLICITAÇÃO 1.785,88
21/07/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.785,88
23/07/2026 Pagamento de Empenho 6384/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.785,88
TOTAL 1.785,88 1.785,88 1.785,88
SALDO A PAGAR 0,00