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Última atualização realizada em 15/08/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6853 Data de lançamento: 23/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 97,81 3.716,78
23.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, CFE. PE Nº18/2024, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº109/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2449/2026. 92,80 2.134,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2026 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, CFE. PE Nº18/2024, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº109/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2449/2026. 5.851,18
24/07/2026 Conforme Fatura Nº 744; REF. EMPENHO 6853/2026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD 92,80
24/07/2026 Conforme Fatura Nº 833; REF. EMPENHO 6853/2026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD 1.020,80
28/07/2026 Conforme Fatura Nº 884; REF. EMPENHO 6853/2026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD 2.194,52
06/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6853/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.113,60
06/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6853/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.194,52
TOTAL 5.851,18 3.308,12 3.308,12
SALDO A PAGAR 2.543,06