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Última atualização realizada em 15/08/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6856 Data de lançamento: 23/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 14 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
675.00 AREIA MÉDIA PARA USO NA ETAPA DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE AREA PÚBLICA VOLTADA AO LAZER, RECREAÇÃO E CONVIVENCIA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA LINHA LAJEADO GRANDE, CFE. PE Nº14/2026, CONTRATO Nº136/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2452/2026. 198,00 133.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2026 AREIA MÉDIA PARA USO NA ETAPA DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE AREA PÚBLICA VOLTADA AO LAZER, RECREAÇÃO E CONVIVENCIA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA LINHA LAJEADO GRANDE, CFE. PE Nº14/2026, CONTRATO Nº136/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2452/2026. 133.650,00
TOTAL 133.650,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 133.650,00