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Última atualização realizada em 15/08/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6930 Data de lançamento: 29/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
207.00 TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, SEGUINDO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO SR KOSVOSKI, VOLTANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL, SEGUINDO PRÓXIMO À PROPRIEDADE DO SR SCZEPANIK, MENEGHINI E LEVINSKI. SEGUINDO VIA SÃO DOMINGOS, BARRA GRANDE, PELA ESTRADA PRINCIPAL ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO, NA ENCRUZILHADA GAÚCHA. ENTRANDO NA ESTRADA DA SAÍDA PARA SERTÃOZINHO E VOLTANDO PARA A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. À TARDE ROTEIRO INVERSO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 07/2026, CFE. 6,17 1.277,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2026 TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, SEGUINDO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO SR KOSVOSKI, VOLTANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL, SEGUINDO PRÓXIMO À PROPRIEDADE DO SR SCZEPANIK, MENEGHINI E LEVINSKI. SEGUINDO VIA SÃO DOMINGOS, BARRA GRANDE, PELA ESTRADA PRINCIPAL ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO, NA ENCRUZILHADA GAÚCHA. ENTRANDO NA ESTRADA DA SAÍDA PARA SERTÃOZINHO E VOLTANDO PARA A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. À TARDE ROTEIRO INVERSO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 07/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº18/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2492/2026.(QSE/EM) 1.277,19
30/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/50; REF. EMPENHO 6930/2026 19267 - TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA 1.277,19
13/08/2026 Pagamento de Empenho 6930/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.277,19
TOTAL 1.277,19 1.277,19 1.277,19
SALDO A PAGAR 0,00