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Última atualização realizada em 15/08/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6942 Data de lançamento: 29/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
922.00 TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIREÇÃO À ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, GUAIACA SECA, MARMELÂNDIA ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 07/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2504/2026.(MDE/EF) 5,62 5.181,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2026 TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIREÇÃO À ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, GUAIACA SECA, MARMELÂNDIA ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 07/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2504/2026.(MDE/EF) 5.181,64
30/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/35; REF. EMPENHO 6942/2026 775847 - GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI 5.181,64
13/08/2026 Pagamento via Retorno Bancário 5.181,64
TOTAL 5.181,64 5.181,64 5.181,64
SALDO A PAGAR 0,00