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Última atualização realizada em 15/08/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6953 Data de lançamento: 29/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
842.00 TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO LAJEADO D´JALMO, RUMO A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE IRAÍ PASSANDO PELA LINHA MOCELIN, LINHA CAGOL, SÃO ROQUE ATÉ A EMEF TREZE DE MAIO, SERTÃOZINHO. AO MEIO DIA E À TARDE ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE PLANALTO (ALUNA BETÂNIA), RETORNANDO VIA LINHA MOCELIN ATÉ O ACESSO À PROPRIEDADE DO SR LAVANDOSKI E DA SILVA. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA (E TAMBÉM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO CONTRA-TURNO 2 VEZES POR SEMANA), RFE. MES 07/2026, CFE. PE Nº44/2024, 6,77 5.700,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2026 TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO LAJEADO D´JALMO, RUMO A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE IRAÍ PASSANDO PELA LINHA MOCELIN, LINHA CAGOL, SÃO ROQUE ATÉ A EMEF TREZE DE MAIO, SERTÃOZINHO. AO MEIO DIA E À TARDE ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE PLANALTO (ALUNA BETÂNIA), RETORNANDO VIA LINHA MOCELIN ATÉ O ACESSO À PROPRIEDADE DO SR LAVANDOSKI E DA SILVA. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA (E TAMBÉM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO CONTRA-TURNO 2 VEZES POR SEMANA), RFE. MES 07/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº15/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2515/2026.(QSE/EM) 5.700,34
30/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/35; REF. EMPENHO 6953/2026 42161 - OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA 5.700,34
13/08/2026 Pagamento de Empenho 6953/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.700,34
TOTAL 5.700,34 5.700,34 5.700,34
SALDO A PAGAR 0,00