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Última atualização realizada em 15/08/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELISANDRA MODELSKI DAHMER 01704714036

Dados do Empenho
Número do empenho: 7192 Data de lançamento: 11/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Pedrinhas brancas - PCT- EM KG 3,00 15,00
2.00 Casca de pinus, sacos com 5kg. 40,00 80,00
3.00 Enfeites de concha do mar.Para decoração de vasos e arranjos de plantas 12,00 36,00
5.00 MUDAS DE FLOR LÍRIO - MUDAS DE FLOR LÍRIO 12,00 60,00
5.00 MUDAS DE FLOR ANTÚRIO - MUDAS DE FLOR ANTÚRIO 26,00 130,00
5.00 MUDAS DE FLOR ESPADINHA - MUDAS DE FLOR ESPADINHA 16,00 80,00
5.00 MUDAS DE FLOR ZAZA, PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO DE JARDINAGEM - KOKEDAMAS E ARRANJOS, MINISTRADO PELO SENAR, NOS DIAS 12, 13, E 14/08/2026, ÀS FAMILIAS ATENDIDAS E PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CRAS, USUARIOS DO ACADASTRO UNICO E PUBLICO DA PSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2661/2026. 26,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2026 Pedrinhas brancas - PCT- EM KG Casca de pinus, sacos com 5kg. Enfeites de concha do mar.Para decoração de vasos e arranjos de plantas MUDAS DE FLOR LÍRIO - MUDAS DE FLOR LÍRIO MUDAS DE FLOR ANTÚRIO - MUDAS DE FLOR ANTÚRIO MUDAS DE FLOR ESPADINHA - MUDAS DE FLOR ESPADINHA MUDAS DE FLOR ZAZA, PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO DE JARDINAGEM - KOKEDAMAS E ARRANJOS, MINISTRADO PELO SENAR, NOS DIAS 12, 13, E 14/08/2026, ÀS FAMILIAS ATENDIDAS E PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CRAS, USUARIOS DO ACADASTRO UNICO E PUBLICO DA PSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2661/2026. 531,00
14/08/2026 Conforme DANFE Nº 890/68464933; REF. EMPENHO 7192/2026 75775 - ELISANDRA MODELSKI DAHMER 01704714036 531,00
TOTAL 531,00 531,00 0,00
SALDO A PAGAR 531,00