| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESTELA INES BRAND |
| Número do empenho: | 7196 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PLANALTO-RS, NO DIA 10/08/2026, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE VIGIDESASTRES | 28,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PLANALTO-RS, NO DIA 10/08/2026, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE VIGIDESASTRES | 28,39 | ||
| 11/08/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 28,39 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento de Empenho 7196/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,39 | ||
| TOTAL | 28,39 | 28,39 | 28,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||