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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7270 Data de lançamento: 14/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CAIXA PLASTICA MULTIUSO 200 X 140 X 140 MM IP65 - QTD 1 - VALOR TOTAL R$ 78,90, PARA ACONDICIONAR BATERIA NO SISTEMA VIA RADIO NA COMUNIDADE DE GABREUVA, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO NNº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2715/2026. 10.000,00 79,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2026 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CAIXA PLASTICA MULTIUSO 200 X 140 X 140 MM IP65 - QTD 1 - VALOR TOTAL R$ 78,90, PARA ACONDICIONAR BATERIA NO SISTEMA VIA RADIO NA COMUNIDADE DE GABREUVA, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO NNº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2715/2026. 79,00
27/08/2026 Conforme DANFE Nº 1/4456; REF. EMPENHO 7270/2026 75925 - NESTOR GOETZ 78,90
27/08/2026 despesa a menor -0,10
TOTAL 78,90 78,90 0,00
SALDO A PAGAR 78,90