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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: G FORTE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7312 Data de lançamento: 18/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, PARA CONFECÇÃO DE BUEIROS NO MUNICIPIO, CFE. PE Nº22/2025, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº162/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2744/2026. 58,99 5.899,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2026 TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, PARA CONFECÇÃO DE BUEIROS NO MUNICIPIO, CFE. PE Nº22/2025, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº162/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2744/2026. 5.899,00
31/08/2026 Conforme DANFE Nº 890/68651455; REF. EMPENHO 7312/2026 775671 - G FORTE CONSTRUCAO LTDA 5.899,00
TOTAL 5.899,00 5.899,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.899,00