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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7315 Data de lançamento: 18/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AGULHA DESC. 25 X 0,8 - AGULHA DESC. 25 X 0,8 5,90 29,50
25.00 ATADURA CREPOM 12CM X 18M C 13 FIOS PCT COM 12 UND - ATADURA CREPOM 12CM X 18M C 13 FIOS PCT COM 12 UND 12,68 316,98
50.00 MICROPORE 2,5cm x 10m, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2747/2026. 3,29 164,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2026 AGULHA DESC. 25 X 0,8 - AGULHA DESC. 25 X 0,8 ATADURA CREPOM 12CM X 18M C 13 FIOS PCT COM 12 UND - ATADURA CREPOM 12CM X 18M C 13 FIOS PCT COM 12 UND MICROPORE 2,5cm x 10m, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2747/2026. 510,98
25/08/2026 Conforme DANFE Nº 1/50623; REF. EMPENHO 7315/2026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 510,98
TOTAL 510,98 510,98 0,00
SALDO A PAGAR 510,98