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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7360 Data de lançamento: 19/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LUVA SOLDAVEL PVC 32mm 8,00 80,00
10.00 LUVA SOLDAVEL PVC 50mm 9,00 90,00
10.00 LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR 1,50 15,00
10.00 LUVA SOLDAVEL PVC 20MM ATENDENDO A NBR 1,00 10,00
2.00 Tubo PVC Soldável 50mm Classe 15 - Barra de 6 metros, PARA CONSERTO EMERGENCIAL DAS REDES DE AGUA. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2788/2026. 100,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2026 LUVA SOLDAVEL PVC 32mm LUVA SOLDAVEL PVC 50mm LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR LUVA SOLDAVEL PVC 20MM ATENDENDO A NBR Tubo PVC Soldável 50mm Classe 15 - Barra de 6 metros, PARA CONSERTO EMERGENCIAL DAS REDES DE AGUA. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2788/2026. 395,00
25/08/2026 Conforme DANFE Nº 890/68591010; REF. EMPENHO 7360/2026 74373 - G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 395,00
TOTAL 395,00 395,00 0,00
SALDO A PAGAR 395,00